我是小規(guī)模 本季度開超了30萬 全額按1個點交了稅 我在做賬的時候 應(yīng)該怎么做 是 借:應(yīng)收 貸:主營 貸:應(yīng)交稅費—銷項嗎? 還是直接貸:未交增值稅
猶豫的星星
于2023-08-17 11:21 發(fā)布 ??691次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-08-17 11:22
你有應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅這個科目嗎?其他的都沒有明細(xì),就是這個二級科目。如果沒有的話,你自己增加一個三級科目小規(guī)模使用。
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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郭老師 解答
2023-08-17 11:22
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2023-08-17 11:53
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