合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費用,25年才開票,收款這個專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時繳納了印花稅,還銀行貸款時 問
嗯你好,這個不需要再交印花稅。 答

老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸管理費用還是做:借管理費用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確
1、稅控技術(shù)維護(hù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額) 貸:營業(yè)外收入 還是:貸:管理費用
答: 一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣進(jìn)項稅時 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末的應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅余額為3100,實際只需要繳納3000,剩下的100轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費未交增值稅100,貸營業(yè)外收入100;還是貸應(yīng)交稅費未交增值稅-100,貸營業(yè)外收入100?
答: 借應(yīng)交稅費未交增值稅100,貸營業(yè)外收入100

