老師,現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有影響吧?月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎?
四葉草
于2018-01-11 17:50 發(fā)布 ??732次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-11 17:52
你好,沒有應(yīng)納稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
相關(guān)問題討論

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

參考這個(gè)
2019-03-22 09:06:53

你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51

你好
1;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅;
待抵扣進(jìn)稅等抵扣時(shí);借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-01 19:56:29

你好,你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額.按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
2022-03-10 14:45:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
四葉草 追問
2018-01-11 17:59
鄒老師 解答
2018-01-11 18:00