
老師你好,請問一般納稅人企業(yè)簡易計征,在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當(dāng)月稅款按照錯誤繳納的,24年1月份 收回錯誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報?
答: 表一13%填寫負數(shù),然后3%填寫正數(shù)。
請問公司有一個正數(shù)發(fā)票是一千幾,負數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報稅的時候增值稅要怎么填
答: 按照正負相抵的數(shù)額申報。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問公司有一個正數(shù)發(fā)票是一千幾,負數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報稅的時候增值稅這樣子填,然后申報可以嗎?
答: 你好,這個地方填寫負數(shù)能申報嗎?我們這不讓負數(shù)申報
制造業(yè)一般納稅人,增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票,一定要對應(yīng)開一張負數(shù)的增值稅專用發(fā)票嗎?
一般納稅人企業(yè)當(dāng)月開了一張負數(shù)發(fā)票,月底怎么做增值稅的處理,需要轉(zhuǎn)到什么科目,
公司是一般納稅人,7月有張發(fā)票開了3%的稅率,8月開了張負數(shù)發(fā)票沖銷了,按稅局要求7月的增值稅都是按17%來申報,這樣要怎么入賬!

