
老師你好,請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)征,在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當(dāng)月稅款按照錯(cuò)誤繳納的,24年1月份 收回錯(cuò)誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負(fù)數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報(bào)?
答: 表一13%填寫負(fù)數(shù),然后3%填寫正數(shù)。
請(qǐng)問公司有一個(gè)正數(shù)發(fā)票是一千幾,負(fù)數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報(bào)稅的時(shí)候增值稅要怎么填
答: 按照正負(fù)相抵的數(shù)額申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問公司有一個(gè)正數(shù)發(fā)票是一千幾,負(fù)數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報(bào)稅的時(shí)候增值稅這樣子填,然后申報(bào)可以嗎?
答: 你好,這個(gè)地方填寫負(fù)數(shù)能申報(bào)嗎?我們這不讓負(fù)數(shù)申報(bào)
老師,一般納稅人,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票填增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)該填在哪里?
制造業(yè)一般納稅人,增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票,一定要對(duì)應(yīng)開一張負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票嗎?
一般納稅人企業(yè)當(dāng)月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,月底怎么做增值稅的處理,需要轉(zhuǎn)到什么科目,
公司是一般納稅人,7月有張發(fā)票開了3%的稅率,8月開了張負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了,按稅局要求7月的增值稅都是按17%來申報(bào),這樣要怎么入賬!

