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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-11 16:43

你好!跟銷售出去分錄一樣,只是金額寫負數。你發(fā)票要開紅字

阿黎 追問

2018-01-11 16:45

做相反的分錄行嗎

宋生老師 解答

2018-01-11 16:49

你好!也可以的,都是一樣的

阿黎 追問

2018-01-11 16:50

一般納稅人增值稅帳務是怎樣處理的,本月做,下月交

宋生老師 解答

2018-01-11 16:52

你好!1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
當月交納以前期間未交的增值稅額 
借:應交稅費——未交增值稅 
  貸:銀行存款

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相關問題討論
你好!跟銷售出去分錄一樣,只是金額寫負數。你發(fā)票要開紅字
2018-01-11 16:43:13
借:庫存商品,貸:應付賬款,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2017-02-18 16:40:44
你好,只需要做返修費用分錄 借;銷售費用 貸;應付職工薪酬等科目
2018-06-07 14:22:53
同學你好,退回時,借:應收賬款等科目,負數,貸:主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。同時,借:主營業(yè)務成本,負數,貸:庫存商品,負數,再銷售出去后,借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。同時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2021-10-31 15:44:32
1、商業(yè)折扣:同一張發(fā)票上分別注明的(“金額”欄),可以按折扣后的銷售額征收增值稅。 所以是按折扣后的金額計入收入,不影響所得稅 2、現金折扣:銷售折扣不能從銷售額中扣除(增加財務費用)。 所以是折扣金額是計入財務費用,在所得稅前扣除的 3、銷售折讓:銷售折讓可以通過開具紅字專用發(fā)票從銷售額中扣除。 相應的也要沖減企業(yè)所得稅的收入。 4、銷售退回:開具紅字發(fā)票,沖減確認的收入和成本及稅金
2018-03-19 09:30:45
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