
老師,請教您一個問題,我們經(jīng)理把之前放代賬公司做的一間公司的賬拿回來給我做,我在金蝶里新建了賬套,然后我要怎么把之前的期未數(shù)接上我現(xiàn)在的期初數(shù)
答: 你好,把上年期末數(shù),作為你現(xiàn)在建賬的年初數(shù)就是了
老師,請教您一個問題,我們經(jīng)理把之前放代賬公司做的一間公司的賬拿回來給我做,我在金蝶里新建了賬套,然后我要怎么把之前的期未數(shù)接上我現(xiàn)在的期初數(shù)總分類賬,明細(xì)賬,現(xiàn)金銀行日記賬,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表這些怎么承接之前的數(shù)怎么做
答: 你好,讓原來的公司給你一份余額表,余額表上有期末余額,你在你那個新的財(cái)務(wù)軟件里面,,錄入期初數(shù)據(jù),一般期初數(shù)據(jù)是在設(shè)置那個模塊里能找到。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

