
增值稅申報(bào)失敗【調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_shst_svr005,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))0.00應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”×××。】
答: 你好同學(xué),明天你再換一下網(wǎng)絡(luò)再試試,有可能系統(tǒng)異常的原因,一般你這個(gè)問題沒啥事兒的。
老師請(qǐng)問下9月份增值稅申報(bào)完了,10月份跨省又在網(wǎng)上預(yù)繳的增值稅稅款所屬期是9.1-9.30,申報(bào)表需要更正嗎?
答: 你好,是的需要更正申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問問,這個(gè)月增值稅我申報(bào)了,現(xiàn)在想退稅勾選,我昨天就把增值稅申報(bào)作廢了,再返回退稅勾選稅款所屬期顯示是10月的了,怎么回到9月呢?
答: 同學(xué)你好 回退所屬期就可以了
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
第一次使用發(fā)票勾選平臺(tái),請(qǐng)問我9月份還未申報(bào)增值稅,怎樣把稅款所屬期跳到10月份。
6月底開的票,7月初網(wǎng)上勾選認(rèn)證,確認(rèn)的時(shí)候提示選擇是否完成稅款所屬期6月的增值稅申報(bào)工作,怎么選

