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阿呆
于2018-01-11 13:06 發(fā)布 ??1045次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-11 13:12
你好,是的,按實際繳納的增值稅計算的
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計提附加稅,銷項稅要減掉全額抵扣的增值稅計算嗎?
答: 你好,是的,按實際繳納的增值稅計算的
計提營業(yè)稅金及附加時,增值稅的計稅基數(shù)需要把加計抵扣的部分減掉嗎?
答: 是的,可以減除的,按實際繳納的增值稅計提
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,數(shù)控盤的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的……那計提稅金及附加的時候、是減掉服務(wù)費(fèi)再計提還是不減計提
答: 你好,減去這部分在計提的呢
老師,建筑企業(yè)預(yù)交稅費(fèi),附加稅的計提基數(shù)按照 銷項稅額-進(jìn)項稅額-預(yù)交增值的余額 計提附加稅,那么按照這個基數(shù)計提后的附加稅還可以將預(yù)交的附加稅抵減扣除嗎?
討論
老師,我們這個月進(jìn)項稅額是924.85 銷項稅額是1452.51 .這月的加計抵減額是92.49 ,稅盤480,上期沒有留底,我這個月我們把抵減額和稅控盤這個月全部抵扣,不需要繳納增值稅,請問需要計提增值稅附加稅嗎
老師你好!我5月份計提的附加稅是按應(yīng)交增值稅-銷項稅額計提的,但我6月申報增值稅實繳數(shù)是減掉了進(jìn)項稅和稅控盤的年費(fèi)280元減免稅!那我現(xiàn)在申報附加稅是按實繳的增值稅數(shù)額計算附加稅還是按銷項稅額來申報附加稅?
加計抵減的應(yīng)納增值稅稅額計算增值稅附加稅嗎
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進(jìn)項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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