遇到一個(gè)問(wèn)題,我有一個(gè)兼職的老板,她的朋友稅務(wù)上 問(wèn)
你好,你如果只是送給他朋友是沒(méi)關(guān)系的。 答
我有個(gè)疑問(wèn),投轉(zhuǎn)非,公允模式下,不是三不嗎,不折不攤 問(wèn)
采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),需要計(jì)提折舊或攤銷(xiāo) 答
有材料發(fā)票開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的嗎? 問(wèn)
沒(méi)有那個(gè)稅率的哈 答
老板個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)2萬(wàn)元,會(huì)計(jì)取備用金2萬(wàn) 問(wèn)
老板個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)2萬(wàn)元,這個(gè)不用做賬的 答
你好,我們公司按注冊(cè)的資金,現(xiàn)金足額轉(zhuǎn)入公司公戶, 問(wèn)
借:實(shí)收資本 貸:貨幣資金 答

請(qǐng)問(wèn)老師,借款時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,庫(kù)存現(xiàn)金。報(bào)銷(xiāo)時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
借庫(kù)存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用2500 貸其他應(yīng)收款3000,最下面的一個(gè)題 是這樣做嗎 差旅費(fèi)為什么放在 貸其他應(yīng)收款里 其他應(yīng)收款不是借出去還要收回來(lái)的錢(qián) 差旅費(fèi)時(shí)借出去還要收回來(lái)的錢(qián)嗎
答: S拿錢(qián)的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-S 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3000 S回來(lái),拿著發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,借:庫(kù)存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2500 貸:其他應(yīng)收款-S 3000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果股東前面借款,但是已經(jīng)根據(jù)借條做:其他應(yīng)收款-木木人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 后面的話 他拿來(lái)發(fā)票做報(bào)銷(xiāo)我們做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 等退回多余借款的時(shí)候 我們做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 這樣子就平了。但是現(xiàn)在我們股東還沒(méi)有退回來(lái)余款,他說(shuō)我們不要體現(xiàn)要有借款這個(gè)憑據(jù),老師我早已經(jīng)入賬了,但是現(xiàn)在要改的話要怎么改才沒(méi)有記錄呢
答: 之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實(shí)物不一致的,

