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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-10 15:56

你好!借財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款

小U 追問

2018-01-10 15:58

上個月還的,但是發(fā)票日期是這個月的,我現(xiàn)在要做上個月的賬要怎么做分錄?

宋生老師 解答

2018-01-10 16:00

你好!你計提的時候怎么做的分錄。

小U 追問

2018-01-10 16:01

借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息

宋生老師 解答

2018-01-10 16:02

你好!這樣的話,你應(yīng)該紅字沖減這個分錄。因為這個財務(wù)費用金額是錯的。 
然后借財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付利息。把發(fā)票貼進(jìn)去。 
付款的時候,借應(yīng)付利息 貸銀行存款。

小U 追問

2018-01-10 16:04

但是我那時候計提的時候發(fā)票還沒收到,這種情況下可以做進(jìn)項稅額嗎?

小U 追問

2018-01-10 16:05

可不可以等我收到發(fā)票時沖減財務(wù)費用?

宋生老師 解答

2018-01-10 16:06

你好!沖減和重做都是更正的一種方式。也可以沖減的。

小U 追問

2018-01-10 16:06

等到我收到的時候就借財務(wù)費用  應(yīng)交稅費貸財務(wù)費用

宋生老師 解答

2018-01-10 16:07

你好!是借應(yīng)交稅費 貸財務(wù)費用。

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你好!借財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款
2018-01-10 15:56:55
你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-股東 計提利息:借財務(wù)費用 貸應(yīng)付利息 還款時:借應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款-股東 貸銀行存款
2019-06-21 11:00:12
你好 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
2019-07-22 14:54:52
您好,入財務(wù)費用吧,匯算清繳前把發(fā)票開回來就行了。
2018-01-10 17:43:29
利息支出進(jìn)財務(wù)費用,不可以抵扣進(jìn)項稅。
2018-12-10 10:47:25
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