
老師,你好,我公司承包方乙方向發(fā)包方交納管理費(100萬)我公司需要向發(fā)包方索要發(fā)票的,若對方不肯開發(fā)票,我又對公付款的,我應(yīng)怎么處理這筆費用呢。
答: 您好!這個沒有好辦法。你可以計入成本。但是這個沒有發(fā)票,匯算清繳要調(diào)增的
老師好 我們公司買的輪胎 作為管理費用 給對方付了錢 但是對方?jīng)]給我們開發(fā)票 我付出去的錢 可以做預(yù)付賬款嗎
答: 你好,可以先做預(yù)付賬款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,請問23年做的借:管理費用管理費 貸:預(yù)付賬款 24年紅沖該發(fā)票重開發(fā)票,分錄該怎么做
答: 同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則

