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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-10 11:55

你好,是在匯算清繳做調(diào)整
如果有補交稅款就   
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

Bling. 追問

2018-01-10 14:42

請問如果我現(xiàn)在季度的企業(yè)所得稅申報時是虧損的,凈利潤為-123.9元,然后匯算清繳時有一筆業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增592元,是按592減去123.9來交的稅么?

鄒老師 解答

2018-01-10 14:50

你好,是的
按(592-123.9)*稅率計算補交企業(yè)所得稅

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你好,是2020年應(yīng)當計入業(yè)務(wù)招待費核算,結(jié)果少入賬了,在2021年補入帳的意思?
2021-04-26 10:31:13
你好,需要根據(jù)用餐具體情況來確定計入什么科目:1出差,入管理費用-差旅費 2會議,入管理費用-會議費 3培訓(xùn),入管理費用-職工教育經(jīng)費
2020-01-27 20:39:18
你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2020-01-08 17:02:45
你好 怎么少記了 具體業(yè)務(wù)說下
2019-08-08 15:10:26
你好,你指業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅的稅前扣除嗎
2018-09-06 22:36:12
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