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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-08-01 11:27

這個(gè)月原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

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借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 前年度損益調(diào)整-收入 借:前年度損益調(diào)整-所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:前年度損益調(diào)整-收入 貸:前年度損益調(diào)整-所得稅 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-11-17 11:19:02
沒(méi)有收入,就是收入為0,其他費(fèi)用成本還是一樣的
2019-11-03 17:17:50
下月開票不需要做分錄處理了。只是報(bào)稅時(shí)需要從未開票收入欄減少該開票額
2019-04-15 09:40:46
你好,是可以一起申報(bào)的。
2019-10-11 19:39:06
可以先這樣做 :借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 等開票之后 借:應(yīng)收賬款(銀行存款等) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品
2018-03-22 14:53:41
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