
老師 我們有一個店之前的主體是典璞 7月22號主體改成了珠海 但是7.26號付的電費還是用典璞付的 但是商場給我們開的發(fā)票不是典璞開頭的 是珠海開頭的 現(xiàn)在商場不給我們退錢 也不能重新開發(fā)票 要怎么處理?
答: 你好,實際是誰使用的?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們公司是做服裝的,主要是開在商場的實體店。商場代收款,與商場對賬,我們開專票給商場,商場返款給我。開票給商場不是正常的嗎?今天去面試,面試官說這樣開票給商場不合理,終端是消費者。給我整懵了
答: 你好! 主要看合同是不是商場只收你們服務(wù)費,如果貨款是替你們代收,就不用開票給商場的。

