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送心意

王小墨老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 11:46

月末如果你的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額相當(dāng)于是留抵稅額不用處理,如果是由于多交增值稅或預(yù)交增值稅而導(dǎo)致的應(yīng)交增值稅借方大于貸方,那么月末就要通過(guò)借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)轉(zhuǎn)出來(lái);如果是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額表示這個(gè)月要交的增值稅,那么月末通過(guò)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)。

詼諧的佩奇 追問(wèn)

2018-01-09 15:13

可是我們的會(huì)計(jì),每個(gè)月,不管是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) ,還是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),只要有差額,月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣做可以嗎,有什么影響嗎

王小墨老師 解答

2018-01-10 09:37

這樣也可以,方便會(huì)計(jì)自己做賬,沒(méi)什么太大的影響。實(shí)際工作中可以靈活處理。

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您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好 1.是借方了的話(huà) 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話(huà) 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
不是的,比如你月底算出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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