老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們這個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,之前已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,現(xiàn)在怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢,銀行也已經(jīng)收到款項(xiàng)了,但是做的是借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
檀
于2023-07-25 14:30 發(fā)布 ??316次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-07-25 14:31
同學(xué)你好
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣
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借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費(fèi)用
借: 管理費(fèi)用 110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個(gè)對(duì)吧?
2018-07-19 11:50:44

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

同學(xué)你好
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣
2023-07-25 14:31:05

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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