
結(jié)平尾款:借生產(chǎn)成本紅字貸應(yīng)付賬款這是什么意思
答: 這個分錄不平,借紅字,貸藍(lán)字
老師,暫估入賬時借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本隔了好幾個月才到票,中間一直沒有做賬。收到票時紅沖憑證借:生產(chǎn)成本 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 (紅字)做藍(lán)字憑證借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付賬款-A單位隔了好幾個月才想起來,沒有紅字沖銷暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,遂當(dāng)即補做借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字)請問,這樣對當(dāng)期利潤有何影響?
答: 老師,是可以不做,還是不能做? 如果做了,會對當(dāng)期有什么影響?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬老師我們有特采扣費,借:應(yīng)付賬款 500 貸:生產(chǎn)成本500那我這筆錢要沖減本月生產(chǎn)成本金額嗎?(本月實際發(fā)生生產(chǎn)成本1000元)月結(jié)我是寫1000還是1000減除500后的=500元
答: 月結(jié)生產(chǎn)成本應(yīng)該按500

