
老師,上個(gè)月增值稅申報(bào)表更正申報(bào)后顯示應(yīng)補(bǔ)稅額,這個(gè)稅款4月申報(bào)期已經(jīng)交過了。
答: 老師,我在上個(gè)月的增值稅申報(bào)表中做了更正,結(jié)果顯示我需要補(bǔ)交稅款。但是,這筆稅款我在4月的申報(bào)期已經(jīng)支付過了。
個(gè)稅更正申報(bào)前已經(jīng)交過稅了,更正申報(bào)后還顯示有欠稅情況??
答: 你好,更正之后,你繳納的稅款是比之前多嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我更正申報(bào)5月的增值稅報(bào)表的話,現(xiàn)在9月18號(hào)補(bǔ)交了稅款,那我更正申報(bào)6月的時(shí)候,那筆稅款要在現(xiàn)在更正6月的報(bào)表的30欄填寫本期已繳納上期應(yīng)納稅款嗎?
答: 您好,是的,就是這樣填寫的。

