
我們賬上去年有2萬多的稅一直沒有退給我們,后來就一直用的轉(zhuǎn)出未交增值稅,沒有用未交增值稅,現(xiàn)在到年底了繼續(xù)用轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎?
答: 你好,是什么情況形成 的退稅?
去年年度應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅里,本年年初按實(shí)際交,發(fā)現(xiàn)未交增值稅借方一直有余額,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,那么可以直接這個(gè)在補(bǔ)計(jì)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,跨年的
答: 你好! 可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,麻煩幫忙看一下,我們上個(gè)月報(bào)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫得有沒有問題,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,代表留底,是不是就不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了
答: 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

