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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-18 12:08

是的,你的理解是正確的。在增值稅的免抵退政策中,"抵"的意思是用出口銷售額計算出來的銷項稅額抵減進(jìn)項稅額。如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,那么差額部分就可以申請退稅。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-07-18 12:08

那么,如果我進(jìn)項稅額大于銷項稅額,我應(yīng)該怎么處理呢?

李老師2 解答

2023-07-18 12:08

如果你的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那么你可以將這部分稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下一稅期繼續(xù)抵扣,或者申請退稅。但是,具體的操作還需要根據(jù)你所在地的稅務(wù)政策來確定。

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是的,你的理解是正確的。在增值稅的免抵退政策中,"抵"的意思是用出口銷售額計算出來的銷項稅額抵減進(jìn)項稅額。如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,那么差額部分就可以申請退稅。
2023-07-18 12:08:06
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-02-25 17:41:04
你好!是的,你的理解很對 需要考慮上期留抵進(jìn)項稅額的
2022-04-30 07:01:03
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
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