我單位到年底了共計有2150的招待費,今天銷售收入是98萬,這么多的招待費在匯算清繳時也需要調(diào)增嗎,怎么調(diào)呢
受傷的紙鶴
于2018-01-07 20:05 發(fā)布 ??889次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-07 20:07
你好,是需要調(diào)整的
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
按照發(fā)生額的60%扣除就是2150*60%
當年銷售(營業(yè))收入的5‰=98萬*5‰
然后按2150*60%與98萬*5‰兩者較小的一個數(shù)據(jù)扣除
按2150-2150*60%與98萬*5‰兩者較小的一個數(shù)據(jù)就是需要做納稅調(diào)整增加的金額
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你好,是需要調(diào)整的
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
按照發(fā)生額的60%扣除就是2150*60%
當年銷售(營業(yè))收入的5‰=98萬*5‰
然后按2150*60%與98萬*5‰兩者較小的一個數(shù)據(jù)扣除
按2150-2150*60%與98萬*5‰兩者較小的一個數(shù)據(jù)就是需要做納稅調(diào)整增加的金額
2018-01-07 20:07:22

你好 在當年沒有收入的情況下 會要求全額調(diào)增處理 現(xiàn)在你的情況有收入 按你實際發(fā)生額的60%且不超過當年收入的千分之五扣除 兩者取小扣除 超過的調(diào)整處理
2019-03-29 12:13:27

你好,不能因為業(yè)務招待費需要調(diào)整增加就把本來屬于業(yè)務招待費核算的計入福利費核算的
2018-05-07 15:36:54

同學 您好
招待費匯算清繳,是一年匯算清繳一次 明年匯算清繳期間匯算清繳
2018-12-20 13:11:40

你好,就是納稅調(diào)增,招待費不變。
2019-05-13 15:49:42
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