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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-07 15:19

借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款

哦買嘎 追問

2018-01-08 20:34

為什么這樣做分錄?

鄒老師 解答

2018-01-08 20:36

你好,款項支付了,而 沒有收到貨物發(fā)票,相當(dāng)于提前支付了貨款,所以是計入預(yù)付賬款核算

哦買嘎 追問

2018-01-08 20:39

就是收到貨了,沒收到發(fā)票要這樣做是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 20:40

你好,收到貨,沒有收到發(fā)票是 
暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估
這個是提前付款,只是支付了款項,發(fā)票沒有收到,貨物也沒有收到的

哦買嘎 追問

2018-01-08 20:42

貸,應(yīng)付賬款,暫估?余額方向在貸方?

鄒老師 解答

2018-01-08 20:43

你好,是的,應(yīng)付賬款余額在貸方的

哦買嘎 追問

2018-01-08 20:46

老師錄個例子。我公司購買了,張某得水泥100噸。價格10萬,貨物已經(jīng)收到,發(fā)票未收到,明細(xì)怎么設(shè)置?收到發(fā)票后又怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-01-08 20:47

貨物已經(jīng)收到,發(fā)票未收到
借;庫存商品或原材料  貸;應(yīng)付賬款-暫估 10萬
收到發(fā)票后
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

哦買嘎 追問

2018-01-08 20:49

老師,收到貨物未收到發(fā)票有很多個人,我該怎么去區(qū)分他們

鄒老師 解答

2018-01-08 20:51

你好,你可以在應(yīng)付賬款——暫估下面再根據(jù)個人設(shè)置明細(xì)科目

哦買嘎 追問

2018-01-08 20:55

老師,還有一種情況,購買材料已經(jīng)把錢打給對方了,貨物也收到了。發(fā)票沒收到

鄒老師 解答

2018-01-08 20:56

借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款
 借;庫存商品或原材料   貸;應(yīng)付賬款-暫估
貨物到了,發(fā)票沒有到 就需要做暫估入庫處理的

哦買嘎 追問

2018-01-08 21:00

收到貨物以后預(yù)付賬款是不是要沖平呀!

鄒老師 解答

2018-01-08 21:05

你好,是的
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;預(yù)付賬款

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相關(guān)問題討論
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2018-01-07 15:19:31
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-03-04 09:49:56
您好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款
2018-06-27 09:40:37
你好!可以暫估入庫
2019-12-04 14:54:48
當(dāng)您收到普通發(fā)票時,可以將銷售收入進(jìn)行入賬,同時將進(jìn)項稅額作為貸方分錄。當(dāng)您收到專用發(fā)票時,要按照稅收分類分錄,將未交增值稅收入,已交增值稅收入,已交增值稅進(jìn)項稅額,未交增值稅進(jìn)項稅額單獨分開分錄。
2023-03-22 10:47:50
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