APP下載
夏恩
于2018-01-07 14:42 發(fā)布 ??1208次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-07 14:43
你好,是不需要支付了嗎
夏恩 追問
2018-01-07 14:45
不需要支付了
鄒老師 解答
借;其他應付款 貸;營業(yè)外收入
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
其他應付款余額貸方正數(shù),調(diào)為0會計分錄怎么做
答: 你好,是不需要支付了嗎
其他應付款余額借方正數(shù)調(diào)整為0借:其他應付貸:營業(yè)外收入?
答: 你好! 其他應付余額為借方正數(shù), 那就應該: 借其他應付款 負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預付賬款的貸方余額調(diào)入其他應付款怎么做會計分錄?
答: 借;預付賬款 貸;其他應付款
老師其他應付款個人承擔社保余額貸方負數(shù)怎么調(diào)賬會計分錄怎么做
討論
其他應付款余額為貸方負數(shù)怎么調(diào)
老師好 前任會計把老板拿走的錢做成其他應付款了 余額在貸方 怎么把其他應付款貸方余額調(diào)整為其他應收款借方余額呢?
應付賬款貸方余額為負數(shù) 會計意義怎么理解?正確分錄為 借:預付賬款 貸:應付賬款
是這樣的,在科目余額表里其他應付款余額在貸方且金額為負,假設(shè)金額是-1000,如果要把其他應付款調(diào)為正,分錄是借:其他應收款1000貸:其他應付款1000嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624673 個
應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
夏恩 追問
2018-01-07 14:45
鄒老師 解答
2018-01-07 14:45