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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-06 21:29

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款等科目

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-06 21:37

老師是這樣的,對(duì)方以我們公司名義開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生了20多萬(wàn)應(yīng)收賬款,找不到那么多進(jìn)項(xiàng)票,就用他們公司名義給我們開(kāi)了30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,然后呢讓我記成借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款-他們公司,老師到底怎么記啊

鄒老師 解答

2018-01-06 21:38

你好,如果你單位也是提供技術(shù)服務(wù)的企業(yè),取得的技術(shù)服務(wù)費(fèi),借方是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而不是計(jì)入管理費(fèi)用的

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-06 21:45

我們不是的,我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是供貨啊,老師我實(shí)在想不通為什么貸方是記成預(yù)付賬款-他們公司呢?那這么記的話(huà),預(yù)付賬款-他們公司在貸方30萬(wàn)就是代表我們不需要支付30萬(wàn)給他們?這預(yù)付賬款出現(xiàn)在貸方還需要沖賬嗎?

鄒老師 解答

2018-01-06 21:46

你好,如果你們是供貨,對(duì)方給你們開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,借方計(jì)入管理費(fèi)用,貸方應(yīng)當(dāng)是掛賬應(yīng)付賬款才是的

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-06 21:55

掛應(yīng)付賬款的話(huà),那我們還得支付給他們30萬(wàn)啊才可沖賬 ,實(shí)際上我們不需要支付給他們了,掛應(yīng)付賬款不合適吧,因?yàn)槲覀儾粫?huì)去走賬 ,對(duì)方會(huì)計(jì)也沒(méi)叫我走下賬啊

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-06 22:05

老師貸方可不可以記成現(xiàn)金?記成現(xiàn)金的話(huà)就不用作賬務(wù)處理了,這金額這么大能記現(xiàn)金嗎?

鄒老師 解答

2018-01-07 09:22

你好,對(duì)方給你們開(kāi)具了30萬(wàn)的發(fā)票,你外賬就需要掛賬應(yīng)付賬款,這么大額的是不允許用現(xiàn)金支付的 
因?yàn)槭翘撻_(kāi)的發(fā)票,所以會(huì)與你們實(shí)際往來(lái)情況金額有差異的

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-07 11:44

為什么是掛應(yīng)付而不是預(yù)付呢?怎么判斷?

鄒老師 解答

2018-01-07 11:54

你好,因?yàn)槭情_(kāi)具發(fā)票沒(méi)有付款,就掛應(yīng)付的 
如果是付款沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,才是預(yù)付

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-07 12:02

老師我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有技術(shù)服務(wù)這項(xiàng),但是主營(yíng)是供貨,收到服務(wù)類(lèi)的發(fā)票是記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用???

鄒老師 解答

2018-01-07 12:02

你好,如果有提供技術(shù)服務(wù)取得收入,收到這類(lèi)發(fā)票就計(jì)入成本核算,沒(méi)有提供服務(wù)收入,就計(jì)入費(fèi)用

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-07 17:51

老師您是建議我把30萬(wàn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記成借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸營(yíng)業(yè)外收入?我們現(xiàn)在9月的利潤(rùn)總額是-192068.75,那記營(yíng)業(yè)外收入需要涉及交所得稅嗎?

鄒老師 解答

2018-01-07 19:20

你好,如果有提供技術(shù)服務(wù)取得收入,收到這類(lèi)發(fā)票就計(jì)入成本核算 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸;預(yù)付賬款等科目 
沒(méi)有提供服務(wù)收入,就計(jì)入費(fèi)用 
借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸;預(yù)付賬款等科目 
借;管理費(fèi)等科目  貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

留戀花開(kāi) 追問(wèn)

2018-01-07 22:03

老師我們實(shí)際沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票,是不是應(yīng)該把它當(dāng)成提供服務(wù)了呢?麻煩老師具體告訴我該怎么做這筆分錄,我這樣的情況怎么做這筆分錄風(fēng)險(xiǎn)才最小

鄒老師 解答

2018-01-08 08:24

你好,開(kāi)具發(fā)票了外賬是需要當(dāng)做提供了服務(wù)的 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目 
外賬需要根據(jù)發(fā)票情況需哦銷(xiāo)售收入,同時(shí)根據(jù)接受的服務(wù)發(fā)票做成本核算

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借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-01-06 21:29:16
您好,可以不進(jìn)行抵扣了。或者抵扣以后,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2018-01-07 18:12:00
您好!借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。
2018-01-05 16:00:29
你好 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以說(shuō)下 便于判斷科目
2019-10-11 16:54:33
內(nèi)賬可以不用考慮稅,借管理費(fèi)用貸銀存
2019-04-09 20:19:31
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