
你好,老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,自產(chǎn)自銷,申報增值稅減免明細表是填的是其他,申報季度所得稅時提示本年度增值稅減免稅申報明細表中銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品收入為0,所得減免申報可能有誤,這種情況是增值稅減免申報明細表里面的代碼填錯了嗎?需要把這半年的更改了在報所得稅嗎那到底填哪一個代碼呢
答: 你好,同學(xué),有印象當(dāng)時是選擇其他嘛,一般選擇其他那個選項。
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎?增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù),會生成到主表那一行?
答: 這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規(guī)模開1%專票話,申報是這樣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細表
答: 根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了

