
公司2017年虧損,請(qǐng)問在做12月的賬務(wù)處理時(shí)還需要計(jì)算關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增納稅額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎?
答: 您好,需要做招待費(fèi)的調(diào)增處理的。需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配的。
你好,填了企業(yè)所得稅年報(bào),需調(diào)升業(yè)務(wù)招待費(fèi),會(huì)計(jì)處理是這樣寫分錄:借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:以前年度調(diào)整損益;借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)?謝謝
答: 不是,調(diào)表不調(diào)賬這個(gè)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額92902.21(包括計(jì)提50000),實(shí)際只能按照銷售額進(jìn)行計(jì)算抵扣13130.53.那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額中我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?(是92902.21呢?還是42902.21?)我會(huì)計(jì)分錄已做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-50000貸應(yīng)付賬款-50000
答: 你好,賬載填92902.21

