
老師這個分錄是不是借庫存商品 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款。借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品。借。應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。貸 以前年度損益調(diào)整 。借 利潤分配未分配利潤 袋以前年度損益調(diào)整???涉及盈余公積和未分配利潤按比例嗎,是不是最后一步還要寫借利潤分配未分配利潤。盈余公積。貸以前年度損益調(diào)整啊
答: 同學你好,麻煩你發(fā)一下題目, 是不是 涉及到上年度的憑證做錯了,用 以前年度損益調(diào)整 進行處理了。 如果是的話,涉及到損益的 科目,都用 以前年底損益調(diào)整 科目 是對的, 結(jié)轉(zhuǎn)時 借或者貸: 以前年度損益調(diào)整 借或者貸:未分配利潤 此處,不是用 利潤分配 科目。 盈余公積 看你們公司要不要提,
請問我22年的時候沒有計提所得稅的繳納,在23年1月份直接做了一筆借:以前年度損益調(diào)整。。貸:應(yīng)交稅費。借應(yīng)交稅費。貸銀行存款。但是在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候變成了(借:以前年度損益調(diào)整。貸未分配利潤,法定盈余公積,紅字)請問這樣是對的嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)盤盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎?
答: 你好,第一筆分錄是以前年度損益調(diào)整,而不會是營業(yè)外收入的 其他的是正確的


貝貝 追問
2023-07-06 14:41
樸老師 解答
2023-07-06 14:45