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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-07-04 17:35

去年直接暫估了10萬,今年收到發(fā)票后,如何做分錄呢

鄒老師 解答

2023-07-04 17:35

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:36

不涉及以前年度損益吧

鄒老師 解答

2023-07-04 17:36

你好,你之前暫估成本,計入了   主營業(yè)務(wù)成本  嗎? 

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:36

之前的會計是做的:借 應(yīng)付賬款-暫估,貸:利潤分配-以前年度損益

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:37

有計入主營業(yè)務(wù)成本,抵扣了收到,減少了所得稅

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:37

抵扣了收入

鄒老師 解答

2023-07-04 17:37

你好,之前會計做的暫估成本分錄是? 

背后的哈密瓜 追問

2023-07-04 17:39

借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,如何就是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2023-07-04 17:42

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額,是正確的吧 

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去年直接暫估了10萬,今年收到發(fā)票后,如何做分錄呢
2023-07-04 17:35:12
你好, 沖暫估 比如 借原材料 貸應(yīng)付賬款…暫估 (金額用負數(shù)表示)
2020-07-30 00:38:48
年前做的成本暫估 這筆業(yè)務(wù)取消了 所得稅也已經(jīng)補交了 咋么處理賬務(wù)
2023-06-12 16:43:03
借應(yīng)付賬款貸利潤分配。
2022-04-21 14:28:37
你好 發(fā)票日期是本年的 附你實際入今年的憑證后面 因為你要先紅沖 在做一筆;到時備注清楚 是19年某憑證號的原始發(fā)票。 到時便于提供資料 給稅局查證;
2020-03-11 18:12:06
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