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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-06-30 11:04

您好, 暫估不需要體現(xiàn)進項稅額的

微信用戶 追問

2023-06-30 11:05

哦哦哦。之前有預付賬款,是沖銷預付賬款,還是用“應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款”科目?

東老師 解答

2023-06-30 11:05

對的暫估就是用這個科目的

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相關(guān)問題討論
原材料暫估材料多計提
2015-12-24 09:13:18
您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫單,以及合同復印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
你這個暫估那個原材料發(fā)票回來么,你那個沖掉按發(fā)票重新做 你這個之前做領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫么,這個對應(yīng)使用之前金額有問題么,沒有不需要沖掉
2019-11-07 14:09:51
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
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