
先付的款,但是是下期的費用,當(dāng)時做的是借 預(yù)付賬款-房租 貸銀行 下期攤銷時可以 借 管理費用-房租 貸 預(yù)付賬款-房租 嗎?
答: 您的分錄編制正確。
老師,預(yù)付房租費和每月分?jǐn)偡孔赓M的分錄可以這樣寫嗎?付房租費時:借:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000攤銷房租費時借:管理費用—房租費 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 1000收到發(fā)票時:借:管理費用—房租費 -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) -1000借:待攤費用—房租費 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000每月分?jǐn)倳r:借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
答: 收到發(fā)票借管理費用負(fù)數(shù)貸預(yù)付負(fù)數(shù) 借管理費用貸預(yù)付 現(xiàn)在不用待攤費用了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我預(yù)付房租的時候做的是 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 待攤的時候 借:管理費用--房租 貸:預(yù)付賬款 對不對
答: 你好,這樣對的,沒錯的
攤銷房租怎么做分錄???付房租時,借:預(yù)付賬款 貸:銀存攤銷時:借管理費用_房租 貸:預(yù)付賬款 發(fā)票來時,借管理費用_房租 應(yīng)交稅費_進(jìn)項稅貸什么呢?
預(yù)付半年房租18萬 攤銷的時候是借管理費用3萬嗎貸預(yù)付賬款3萬嗎借 預(yù)付賬款 貸銀行存款攤銷的時候借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
付下季度房租,借:預(yù)付賬款~租賃費,貸:銀行存款。攤銷時,借:管理費用~租賃費,應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅,貸:預(yù)付賬款……對嗎?
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?