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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-01 13:55

你好,需要在2月份申報1月份確認(rèn)收入所對應(yīng)的增值稅的 
所得稅需要在4月份申報1季度的時候根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額填寫申報的

追問

2018-01-01 14:13

鄒老師 我問的不是這個意思  我公司是剛剛接盤的物業(yè)公司 目前只收取了 2戶的物業(yè)管理費(fèi)  是2018年第一個季度的 ,公司還沒有買稅控盤,沒有開發(fā)票  給業(yè)主開具了收據(jù)  我想問下  如果如實(shí)申報的話 現(xiàn)在報稅期 1月份的增值稅怎么報 是按收取的1個季度金額報還是分?jǐn)偟揭粋€季度的每個月,  不是有文件說 收到預(yù)收款就產(chǎn)生了納稅義務(wù)了對吧?  企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的申報表上的營業(yè)收入 是要分?jǐn)偟皆路輥韴髥幔?nbsp; 這樣1月份的增值稅申報表的收入和1月份企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的收入是不是必須要一致?

鄒老師 解答

2018-01-01 17:25

你好,按1個月的收入申報,而不是按預(yù)收款金額申報增值稅 
收入需要按你第一季度確認(rèn)的收入金額來申報 
增值稅收入,與企業(yè)所得稅申報表收入是需要一致的

追問

2018-01-01 18:01

鄒老師,不是這樣吧?,預(yù)收款的增值稅是收到時的全額繳納增值稅是吧?而且剛剛我會計學(xué)堂問其它老師說增值稅收入和企業(yè)所得預(yù)繳季度申報表的收入有老師說可以不一致,我之前工作時候,主管也說過要一致,弄,一致不一致???<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-02 08:30

你好,預(yù)收款不需要全額繳納增值稅,需要根據(jù)當(dāng)月應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入的金額確認(rèn)應(yīng)交增值稅的 
增值稅收入與所得稅申報表的收入是必須一致的

追問

2018-01-02 16:40

@鄒老師:鄒老師 如果物業(yè)管理費(fèi)  預(yù)收款開了票呢?開了票不是要全額預(yù)繳增值稅嗎?

鄒老師 解答

2018-01-02 17:04

你好,開具了發(fā)票就需要全額繳納增值稅,而不是預(yù)交的問題

追問

2018-01-03 14:06

@鄒老師:那就是要就開了票的預(yù)收款全額申報繳納當(dāng)月的增值稅對吧?那么該月的企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報表里呢?是不是只應(yīng)該把屬于該月的收入分?jǐn)偝鰜恚?/p>

鄒老師 解答

2018-01-03 14:07

你好,是的  
企業(yè)所得稅根據(jù)季度收入,成本,利潤總額申報的 
只需要把當(dāng)季度的收入確認(rèn)

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你好,需要在2月份申報1月份確認(rèn)收入所對應(yīng)的增值稅的 所得稅需要在4月份申報1季度的時候根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額填寫申報的
2018-01-01 13:55:32
預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi),先開具發(fā)票的,開具發(fā)票的當(dāng)天為增值稅納稅義務(wù)時間;未開具發(fā)票的,在未提供物業(yè)服務(wù)應(yīng)稅行為之前收到的款項不屬于收訖銷售款項,不能按照該時間確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生,應(yīng)在每月提供物業(yè)服務(wù)后確認(rèn)增值稅收入。企業(yè)所得稅與會計上按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有差異。
2018-12-19 11:35:36
以后不需要的,比如你一年租金是100,然后你給對方免了一年,你可以把這個100分?jǐn)偟?4個月里面。
2023-11-14 10:19:31
應(yīng)稅服務(wù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為:提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。物業(yè)管理費(fèi)收到預(yù)收款應(yīng)當(dāng)按全額確認(rèn)增值稅。 所得稅確認(rèn)應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定服務(wù)期按期確認(rèn)收入。 兩者確認(rèn)金額會出現(xiàn)差額
2021-05-30 19:32:47
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)。 然后六到九月份的做到借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,剩下的按月做收入。
2021-09-26 16:11:44
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