
企業(yè)所得稅怎么交?我現(xiàn)在11月底之前虧了42萬多,我想今年交企業(yè)所得稅,怎么個(gè)交法
答: 你好!企業(yè)所得稅是按應(yīng)納稅所得額*25%交納。應(yīng)納稅所得額=本年利潤加減調(diào)整事項(xiàng) 如果你今年想交所得稅,那至少12月份要有40萬左右的利潤,還要看你的其他調(diào)整事項(xiàng),才能算出
老師 請問一下之前年度多交企業(yè)所得稅,然后抵扣了現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做?之前多交沒有退,抵扣了今年需要交納的企業(yè)所得稅
答: 你好,以前年度多交了,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,計(jì)提今年的所得稅費(fèi)用就可以了,應(yīng)交稅費(fèi)科目就平了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這個(gè)季度要交很多企業(yè)所得稅,我已經(jīng)把之前年度的虧損19萬填上了,還是要交?,F(xiàn)在怎么辦呢?怎么避免交企業(yè)所得稅?做假成本嗎?
答: 你好 你的成本費(fèi)用都據(jù)實(shí)做賬了沒有 ?

