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我給客戶開發(fā)票,把對方的稅號開錯了,對方未抵扣,我現(xiàn)在申請紅字編碼信息表時,對方稅號我是填寫正確的,還是和開錯發(fā)票的稅號一致錯誤的稅號呢
已認證的增值稅專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,給對方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,最下欄紅字發(fā)票信息表編號也得填嗎?需要蓋什么章嗎?
紅字信息編號開具了錯誤金額的負數(shù)發(fā)票,已經(jīng)將錯誤的負數(shù)發(fā)票作廢,請問還能用這個紅字信息編號重新開具正確的負數(shù)發(fā)票嗎?

