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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-29 11:07

您好!這個沒關系。你借管理費用-房租 貸應付賬款 
然后收到發(fā)票帖進去就可以了

冬冬 追問

2017-12-29 11:17

但是發(fā)票是明年的,能做進應付賬款里面嗎?是不是要作入預提費用

宋生老師 解答

2017-12-29 11:18

您好!可以的啊?,F(xiàn)在沒有預提費用了

冬冬 追問

2017-12-29 11:22

那明年的發(fā)票收到后是貼進今年的憑證里面,還是收到時貼到明年的憑證里面

宋生老師 解答

2017-12-29 11:24

您好!你費用計入到今年的,就貼到今年的憑證里面

冬冬 追問

2017-12-29 11:28

還有一個問題,就是錢已經(jīng)付了,就是沒有收到發(fā)票,這賬就不能做成應付了吧

宋生老師 解答

2017-12-29 11:29

您好!是的。你就貸方計入銀行存款就行了

冬冬 追問

2017-12-29 13:19

那也是明年收到發(fā)票時把發(fā)票直接附到今年的這憑證里面就行了嗎?

宋生老師 解答

2017-12-29 13:34

你好!是的。但是要在匯算清繳之前

冬冬 追問

2017-12-29 14:08

謝謝老師。另外,這是今年11、12、明年1月份共計3個月的的房租,發(fā)票開在一起,錢已經(jīng)都先付了,那我是不是可以借管理費用 (今年11、12月兩個月的)  借待攤費用(明年一個月的) 貸 銀行 呢

宋生老師 解答

2017-12-29 14:18

你好!待攤費用改成預付賬款就好了。因為沒有待攤費用這個科目了。

冬冬 追問

2017-12-29 16:32

謝謝老師。再請教一下,那如果是攤銷期沒有超過一年的,款先付了,發(fā)票也開回了,不是當期的費用,攤銷時分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2017-12-29 16:35

你好!也是一樣,計入管理費用就好了

冬冬 追問

2017-12-29 16:47

但是不是當期的房租,當期應該怎么做呢

冬冬 追問

2017-12-29 16:49

就是有一部分是當期的房租,一部分是下個月的房租,發(fā)票已經(jīng)開回,款已經(jīng)付了,當期是計入管理費,但是下期的房租當期怎么做呢

宋生老師 解答

2017-12-29 16:52

你好!計入預付賬款科目。

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相關問題討論
您好!這個沒關系。你借管理費用-房租 貸應付賬款 然后收到發(fā)票帖進去就可以了
2017-12-29 11:07:41
你好 你們19年之前做賬了嗎 做賬了就附19年去
2020-07-07 16:22:04
你好,、去年計提分錄是如何做的?
2020-04-29 15:12:55
如果是開在一起的話,你就做在12月份就可以
2016-01-11 12:49:29
你入了你匯算沒發(fā)票就匯算調(diào)整交企業(yè)所得稅
2018-12-24 16:15:36
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