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65sdibenxa
于2017-12-28 13:55 發(fā)布 ??1352次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-28 13:56
許多借:營業(yè)外支出貸:應交稅費
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2017年的11月,一筆進項稅15000.正常記賬,但是認證了,未抵扣,當月去大廳更改了報表,這月15000.稅務局退回來到賬了,分錄咋寫
答: 你好!原分錄真么做的?紅沖就可以
我們公司之前開進來的進項已經(jīng)抵扣了,稅務局查到不合理抵扣,罰款加滯納金,進項稅需要轉(zhuǎn)出來嗎?這樣怎么寫分錄?
答: 許多借:營業(yè)外支出貸:應交稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師, 進項稅抵扣認證,不要去稅務局吧
答: 進項稅抵扣認證,不要去稅務局吧?不用直接在發(fā)票認證平臺
2016年進項稅已抵扣,2019年稅務局查出問題要進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
討論
老師,進項稅抵扣,一是拿去稅務局,另一種是在網(wǎng)上進行抵扣,在網(wǎng)上抵扣的怎么操作
這個購入國槐的分錄怎么做?進項稅抵扣的分錄怎么做
不能抵扣進項稅做進項轉(zhuǎn)出,分錄如何做?需要附什么樣的原始單據(jù)?
老師,收到專票,是直接做進項稅嗎,還是等月底認證后才做進項,在此之前先做待認證抵扣進項稅,認證后只補一個轉(zhuǎn)進進項稅的分錄?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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