老師,你好。請問開具發(fā)票名稱:廣告設(shè)計費,廣告策劃 問
廣告設(shè)計費,廣告策劃費,不要繳交文化事業(yè)建設(shè)費 答
老師,請問付款多余票面2元,因打款產(chǎn)生的差額,怎么沖 問
直接計入費用科目,匯算的時候納稅調(diào)增 答
請問一下,工地采購輔材直接送貨到工地,也需要入庫 問
工地采購輔材直接送貨到工地,不需要入庫 答
老師,財報上有部分科目是負數(shù)余額,按負數(shù)申報財務(wù) 問
按負數(shù)申報財務(wù),可以 答
老師別人給我們干的活是鐵藝,鋼結(jié)構(gòu),他開票應(yīng)該怎 問
您好,這個開勞務(wù)*勞務(wù)費就可以 答

應(yīng)交稅費為負數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
答: 負數(shù)就不需要繳納了
一般納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 這個科目用來核算應(yīng)交增值稅可以的吧??比如計提 借 : 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 ,繳納的時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸 :銀行存款
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 這樣行不行 ?年底不產(chǎn)生增值稅,如下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅年底如需要繳納增值稅,如下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅繳納:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
增值稅不需要計提吧?一般納稅人繳納增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金?還是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金?
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-未交增值稅

