
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
剛才看一組分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),上交本月增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年度有一筆分錄做錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了

