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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-06-13 13:16

同學您好,先預(yù)提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:18

企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:42

現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢

易 老師 解答

2023-06-13 13:45

借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:45

票是普票,沒有跨年

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:46

主要是想問 怎么沖銷之前做的賬

易 老師 解答

2023-06-13 13:53

同學您好,同學您好,跨年了通過以前年度損益調(diào)好些

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:54

老師你好,沒有跨年!

易 老師 解答

2023-06-13 13:54

同學您好,沒有跨年 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:55

當月來得票當月還繼續(xù)計提折舊?

易 老師 解答

2023-06-13 14:07

同學看資產(chǎn)購入時間,次月折

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相關(guān)問題討論
具體的什么費用?是暫估還是業(yè)務(wù)發(fā)生了?
2020-04-13 15:48:22
您好!就是已經(jīng)發(fā)生,但是還沒有付錢
2017-04-25 14:15:12
學員你好, 稅費放附加。
2019-09-26 11:54:53
你好,你需要在發(fā)生了才可以計入費用,而不是提前計提,這樣不符合權(quán)責發(fā)生制要求
2018-01-02 09:06:07
你好!因為會計要按權(quán)責發(fā)生制入賬,有的時候,應(yīng)該計入本月的,本月沒有實際支付。所以要計提
2021-10-20 09:00:57
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