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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-06-13 13:08

您好,收到發(fā)票直接附后面就行了。

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:09

不是 我想問的問題是 企業(yè)有一筆1年的管理費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi)計提,已經(jīng)計提了8個月

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:09

然后現(xiàn)在付現(xiàn)金

東老師 解答

2023-06-13 13:09

意思是沒給你們開票嗎, 

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:10

開了,本月開的普票,這個付出去錢是員工借支的

東老師 解答

2023-06-13 13:11

哦,可以把計提的總金額沖銷,再按照發(fā)票做賬就行

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:11

想問計提的怎么沖,預(yù)支的怎么沖

東老師 解答

2023-06-13 13:11

計提沖銷做負(fù)數(shù)   發(fā)票來了 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

善于溝通的網(wǎng)絡(luò) 追問

2023-06-13 13:12

之前計提是做 其他應(yīng)付款-單位往來,借支是做其他應(yīng)收款-員工往來

東老師 解答

2023-06-13 13:13

你計提做負(fù)數(shù)  發(fā)票來了 按照我說的做

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相關(guān)問題討論
具體的什么費(fèi)用?是暫估還是業(yè)務(wù)發(fā)生了?
2020-04-13 15:48:22
您好!就是已經(jīng)發(fā)生,但是還沒有付錢
2017-04-25 14:15:12
學(xué)員你好, 稅費(fèi)放附加。
2019-09-26 11:54:53
你好,你需要在發(fā)生了才可以計入費(fèi)用,而不是提前計提,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求
2018-01-02 09:06:07
你好!因為會計要按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,有的時候,應(yīng)該計入本月的,本月沒有實際支付。所以要計提
2021-10-20 09:00:57
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