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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-27 08:58

老師,我們是小規(guī)模。如果在以后年度抵減賬務上要怎么處理

鄒老師 解答

2017-12-27 08:56

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-12-27 08:58

按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 
抵減就是做這個分錄

一米陽光 追問

2017-12-27 09:04

我這個月買的稅控盤,抵減的分錄是這個月做還是等到真正抵減的時候才做

鄒老師 解答

2017-12-27 09:04

你好,抵減分錄等實際抵減的時候做

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-27 08:56:14
你好 借方應交稅費-應交增值稅 借方管理費用-辦公費 負數(shù)
2019-04-02 11:24:07
借管理費用貸現(xiàn)金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-04 11:37:33
您好 一般購入的時候是要在管理費用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費用
2020-02-16 18:44:09
您好:購買的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-18 17:52:57
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