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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-26 15:37

借;固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸;固定資產(chǎn)
借;應(yīng)付賬款   貸;固定資產(chǎn)清理12
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理

鄒老師 解答

2017-12-26 16:14

借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊1666.67*60 貸;固定資產(chǎn)10萬
借;應(yīng)付賬款 12萬貸;固定資產(chǎn)清理12
借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理(借貸方差額)
抵頂施工方工程款12萬,所以借方是應(yīng)付賬款的

鄒老師 解答

2017-12-26 16:18

借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊1666.67*60 貸;固定資產(chǎn)10萬
借;應(yīng)付賬款 12萬貸;固定資產(chǎn)清理12
借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理(借貸方差額)
抵頂施工方工程款12萬,所以借方是應(yīng)付賬款的
用這里抵頂工程款就是這樣處理啊

鄒老師 解答

2017-12-26 16:24

借;應(yīng)付賬款  80  貸;銀行存款 68  固定資產(chǎn)清理  12

鄒老師 解答

2017-12-26 16:28

你好,你之前發(fā)生工程成本是
借; 開發(fā)成本-建安工程  貸;應(yīng)付賬款
然后支付,抵消是   借;應(yīng)付賬款 80 貸;銀行存款 68 固定資產(chǎn)清理 12

向日葵 追問

2017-12-26 16:13

鄒老師好,幫我把具體數(shù)字都標(biāo)注吧,我不會啊,怎么還有應(yīng)付賬款呢

向日葵 追問

2017-12-26 16:18

老師好,施工方開了80萬的發(fā)票,我用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了68萬給對方,另外的12萬就是用車抵頂?shù)?,那這個分錄怎么做呢

向日葵 追問

2017-12-26 16:20

鄒老師,我是說收到施工方80萬的工程款發(fā)票,付了68萬,用車抵頂12萬的分錄怎么寫

向日葵 追問

2017-12-26 16:26

老師不應(yīng)該是  借 開發(fā)成本-建安工程 80   貸 銀行存款68  另外的12萬就不知道寫什么科目了

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借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;應(yīng)付賬款 貸;固定資產(chǎn)清理12 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-12-26 15:37:10
您好 借:工程施工——合同成本——間接費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸:累計折舊
2019-07-03 14:39:36
借工程施工貸累計折舊。
2022-04-14 13:10:33
沒有確認(rèn)收入,掛著有余額就可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-03-30 14:05:17
你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的 計提的折舊是計入工程施工核算的 借;工程施工——間接費(fèi)用,貸;累計折舊
2019-04-22 14:57:29
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