
貨款抵工人費(fèi)用分錄咋做,貨款抵工資呢?謝謝,內(nèi)賬
答: 你好!你的意思是,欠工人工資用貨抵?
想問一下,如果本月應(yīng)發(fā)工資是21993.27元,退回工衣押金400元,實(shí)發(fā)工資是20310.75元(里面包含400元),其它費(fèi)用扣減1682.52元,應(yīng)該如何做分錄,內(nèi)賬
答: 你好,借:應(yīng)付職工薪酬 21993.27 其他應(yīng)付款-押金400 貸:其他應(yīng)收款1682.52 銀行存款20310.75
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付貨款時(shí)少付的部分內(nèi)賬怎么做分錄,外賬怎么做分錄?
答: 外賬也這么做嗎?


宋生老師 解答
2017-12-25 20:43
宋生老師 解答
2017-12-25 21:10