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送心意

秋語老師

職稱初級會計師,中級會計師

2017-12-25 14:44

我自己思索了一下,12月份的退稅,根據(jù)我企業(yè)的情況,如果明年4月份前我公司的進項有充足的留抵,那么,我在明年4月份前做退稅也不晚,但今年12月的出口仍應(yīng)做免稅處理。而當月無出口銷售,那么原則上是需要做0免稅申報和0退稅申報的,這一點,我跟軟件公司那邊確認了。那么,現(xiàn)在我的問題是,當進項一直小于銷項,沒有留抵,是否在期限前仍需要做退稅申報?退稅申報后,征退稅之差做進項稅轉(zhuǎn)出,即當月應(yīng)繳增值稅增加,而免抵退稅額部分,應(yīng)退稅額為0,免抵等于免抵退,我公司在出口業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅享受免抵稅額不用再繳17%的增值稅而已,我這樣理解對吧?

秋語老師 解答

2017-12-26 10:34

生產(chǎn)企業(yè),只要有出口,不管是不是內(nèi)銷大于外銷,都是必須申報出口退稅的,只是沒有退稅額。只有出口的貨物不適用退稅申報才需要做免稅申報的,免稅申報的貨物相對應(yīng)的材料進項是要交稅的,正常出口貨物不建議申請免稅申報。

秋語老師 解答

2017-12-26 15:14

是的,可以這么理解,進項小于銷項,就沒辦法有退稅額,只有產(chǎn)生免抵額

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我自己思索了一下,12月份的退稅,根據(jù)我企業(yè)的情況,如果明年4月份前我公司的進項有充足的留抵,那么,我在明年4月份前做退稅也不晚,但今年12月的出口仍應(yīng)做免稅處理。而當月無出口銷售,那么原則上是需要做0免稅申報和0退稅申報的,這一點,我跟軟件公司那邊確認了。那么,現(xiàn)在我的問題是,當進項一直小于銷項,沒有留抵,是否在期限前仍需要做退稅申報?退稅申報后,征退稅之差做進項稅轉(zhuǎn)出,即當月應(yīng)繳增值稅增加,而免抵退稅額部分,應(yīng)退稅額為0,免抵等于免抵退,我公司在出口業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅享受免抵稅額不用再繳17%的增值稅而已,我這樣理解對吧?
2017-12-25 14:44:51
“免稅”:對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,在出口時免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。 “抵稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應(yīng)予退還的進項稅額,抵境內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 生產(chǎn)外銷貨物的進項稅額分為:應(yīng)予退還的進項稅額;不予退還的進項稅額。 “退稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2020-04-23 21:55:02
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-02-25 17:41:04
你好 銷售額:填附表一中免稅銷售額 進項稅:填附表二中待抵扣進項稅額 26行,認證相符但未申報抵扣
2018-09-16 08:36:02
應(yīng)納稅額=銷項稅+進項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅-進項稅額。
2017-08-22 16:11:38
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