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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-12-24 14:19

您好,會計(jì)工作的基本流程,就是會計(jì)人員在會計(jì)期間內(nèi),按照國家規(guī)定的會計(jì)制度,運(yùn)用一定的會計(jì)方法,遵循一定的會計(jì)步驟對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、計(jì)算、匯總、報告,從編制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿到形成財務(wù)報表的過程。通常,將這種依次發(fā)生、周而復(fù)始的以記錄為主的會計(jì)處理過程稱之為會計(jì)循環(huán)。具體來說,參照以下幾個步驟循環(huán)進(jìn)行:
(1)初始建賬。就是根據(jù)企業(yè)具體行業(yè)要求和將來可能發(fā)生的會計(jì)業(yè)務(wù)情況,購置所需要的賬簿,然后根據(jù)企業(yè)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)情況和會計(jì)處理程序登記賬簿。
(2)會計(jì)事項(xiàng)分析。包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分析、原始憑證審核等工作。
(3)編制會計(jì)憑證。即對企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量,并根據(jù)其結(jié)果,運(yùn)用復(fù)式記賬法編制會計(jì)分錄,填寫會計(jì)憑證。
(4)登記有關(guān)賬簿。即根據(jù)會計(jì)憑證分別登記有關(guān)的日記賬、總分類賬和明細(xì)分類賬,并結(jié)出發(fā)生額和余額。
(5)編制試算平衡表。即根據(jù)總分類賬試算平衡表和明細(xì)分類賬試算平衡表,檢查記賬有無錯誤。
(6)期末調(diào)賬和編制工作底稿。期末結(jié)賬前,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,確定本期的應(yīng)得收入和應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,并據(jù)以對賬簿記錄的有關(guān)賬項(xiàng)作出必要調(diào)整,編制調(diào)賬分錄和試算平衡表,并結(jié)合分類賬和日記賬的會計(jì)數(shù)據(jù),據(jù)以編制工作底稿,以方便下一步對賬和結(jié)賬工作,并為最后編制報表提供便利。
(7)對賬和結(jié)賬。對賬是為確保賬簿記錄的正確、完整、真實(shí),在有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬以后進(jìn)行的對賬工作,主要有賬賬相對、賬證相對和賬實(shí)相對。
結(jié)賬即結(jié)清賬目,在把一定時期所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后,將各種賬簿記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算清楚,結(jié)出本期發(fā)生額合計(jì)和期末余額,或?qū)⒂囝~結(jié)轉(zhuǎn)下期,以便編制財務(wù)報表,分清上下期會計(jì)記錄和分期繼續(xù)核算。
(8)編制和報送財務(wù)報告。根據(jù)賬簿記錄編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,報告企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,我是曉博老師
2022-01-03 14:29:23
你好, 1.每個月都要打銀行單回來,將打印好的銀行單進(jìn)行分類。由于外賬都是比較簡單粗暴,我們都是把一類的歸成一筆分錄。大致分成這幾類:手續(xù)費(fèi)、利息收入、存現(xiàn)提現(xiàn)、收付款、各類費(fèi)用。 2.整理進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票,外賬的銷售收入、購進(jìn)的確認(rèn)一般只根據(jù)當(dāng)月開出去的發(fā)票和勾選的發(fā)票。 3.將所有的銀行回單和發(fā)票等原始憑證整理好,。 4.整理好原始憑證就開始做賬,個人習(xí)慣是先做手續(xù)費(fèi)接著存現(xiàn)提現(xiàn),利息收入,各類費(fèi)用,收付款,進(jìn)銷項(xiàng),計(jì)提、支付工資,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益(財務(wù)軟件自動生成)。5.將所有的憑證做完,最后要對賬上銀行余額是否與實(shí)際余額相等,稅金是否與報表一致等(還要根據(jù)企業(yè)的情況,在合法合理的情況下調(diào)整利潤,是否要做大利潤或減小利潤)6.最后生成報表并打印。
2021-08-30 15:33:56
您好,看下面圖片,祝您學(xué)習(xí)愉快!
2020-06-12 16:44:13
一般會計(jì)流程如下:根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,編制記賬憑證;根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬;月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳;結(jié)賬、對帳;編制會計(jì)報表;將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
2020-05-06 17:08:14
每個月的會計(jì)工作從整理原始單據(jù)開始,要將原始憑證按照收入,成本,費(fèi)用,稅費(fèi)等進(jìn)行分類,同時每一份原始憑證都要力求有關(guān)的合同,審批,流程等一系列附件齊全,在此基礎(chǔ)上根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則合理地編制會計(jì)憑證,待所有會計(jì)憑證編制完成后生成科目余額表同時出具資產(chǎn)負(fù)債表,損益表以及現(xiàn)金流量表。在稅收層面根據(jù)企業(yè)性質(zhì)按月或按季度申報稅款,一般要事先編制稅金計(jì)算表,經(jīng)過公司審批納稅申報,第二年5月30前還要所得稅匯算清繳。
2019-12-01 10:13:34
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