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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-30 15:33

你好,
1.每個月都要打銀行單回來,將打印好的銀行單進行分類。由于外賬都是比較簡單粗暴,我們都是把一類的歸成一筆分錄。大致分成這幾類:手續(xù)費、利息收入、存現(xiàn)提現(xiàn)、收付款、各類費用。
2.整理進銷項發(fā)票,外賬的銷售收入、購進的確認一般只根據(jù)當月開出去的發(fā)票和勾選的發(fā)票。
3.將所有的銀行回單和發(fā)票等原始憑證整理好,。
4.整理好原始憑證就開始做賬,個人習(xí)慣是先做手續(xù)費接著存現(xiàn)提現(xiàn),利息收入,各類費用,收付款,進銷項,計提、支付工資,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,計提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益(財務(wù)軟件自動生成)。5.將所有的憑證做完,最后要對賬上銀行余額是否與實際余額相等,稅金是否與報表一致等(還要根據(jù)企業(yè)的情況,在合法合理的情況下調(diào)整利潤,是否要做大利潤或減小利潤)6.最后生成報表并打印。

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:39

就是時間上的那種,月初做什么,月中,月末這樣

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:39

每個月做完賬,下月15好之前申報

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:40

客戶需要在一個月的什么時間寄資料來,我需要什么時候做完

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:40

客戶需要在一個月的月初寄資料來,每個月做完賬,下月15好之前申報

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:42

什么時間去打印回單比較好呢

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:42

月初,每月1號,2號就可以打了

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:42

客戶月初寄的是上個月的賬吧

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:42

客戶月初寄的是上個月的賬

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:44

就是比如我是季度申報嘛,10月份申報第三季度的時候,就是在15號之前做好賬,然后申報?

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:44

你好,對的,你的理解是對的   

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:46

但是有的老師說當月賬當月做,我這個是當月做上月賬,這個是有什么區(qū)別的嗎

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:46

這個就看你們代賬公司的制度

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:49

我就是想問如果當月賬當月做,客戶應(yīng)該是每個月寄一次資料的,那這個月業(yè)務(wù)都沒發(fā)生完,剩下的怎么做呢?

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:50

剩下的,就下月再入賬

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:52

那每個月客戶寄來資料,我需要做完返還財務(wù)報表之類的嗎,如果需要的話,具體還要返還什么

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:52

你做完賬,才會有報表

香草咖啡 追問

2021-08-30 15:55

我知道,我想問最后要返還客戶什么資料

紫藤老師 解答

2021-08-30 15:56

記賬憑證,報表,賬本

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同學(xué)你好,我是曉博老師
2022-01-03 14:29:23
你好, 1.每個月都要打銀行單回來,將打印好的銀行單進行分類。由于外賬都是比較簡單粗暴,我們都是把一類的歸成一筆分錄。大致分成這幾類:手續(xù)費、利息收入、存現(xiàn)提現(xiàn)、收付款、各類費用。 2.整理進銷項發(fā)票,外賬的銷售收入、購進的確認一般只根據(jù)當月開出去的發(fā)票和勾選的發(fā)票。 3.將所有的銀行回單和發(fā)票等原始憑證整理好,。 4.整理好原始憑證就開始做賬,個人習(xí)慣是先做手續(xù)費接著存現(xiàn)提現(xiàn),利息收入,各類費用,收付款,進銷項,計提、支付工資,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,計提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益(財務(wù)軟件自動生成)。5.將所有的憑證做完,最后要對賬上銀行余額是否與實際余額相等,稅金是否與報表一致等(還要根據(jù)企業(yè)的情況,在合法合理的情況下調(diào)整利潤,是否要做大利潤或減小利潤)6.最后生成報表并打印。
2021-08-30 15:33:56
您好,看下面圖片,祝您學(xué)習(xí)愉快!
2020-06-12 16:44:13
一般會計流程如下:根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,編制記賬憑證;根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬;月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳;結(jié)賬、對帳;編制會計報表;將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
2020-05-06 17:08:14
每個月的會計工作從整理原始單據(jù)開始,要將原始憑證按照收入,成本,費用,稅費等進行分類,同時每一份原始憑證都要力求有關(guān)的合同,審批,流程等一系列附件齊全,在此基礎(chǔ)上根據(jù)會計準則合理地編制會計憑證,待所有會計憑證編制完成后生成科目余額表同時出具資產(chǎn)負債表,損益表以及現(xiàn)金流量表。在稅收層面根據(jù)企業(yè)性質(zhì)按月或按季度申報稅款,一般要事先編制稅金計算表,經(jīng)過公司審批納稅申報,第二年5月30前還要所得稅匯算清繳。
2019-12-01 10:13:34
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