
老師稅務(wù)局稽查補(bǔ)交的增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢?
答: 現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了,去大廳填表申報(bào)
老師。我們稅務(wù)稽查19-21年3年的稅款,增值稅56702.62 城建稅3969.18 教育費(fèi)1701.08 地方教育費(fèi)1134.05 印花稅41963.10 企業(yè)所得稅29026.09 滯納金60562.14 分錄怎么寫(xiě)????好難。。。。。。
答: 你好;? 你這個(gè)是跨年的 科目了 ; 你是什么準(zhǔn)則; 好判斷科目 ; 要做計(jì)提和支付的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2022年6月30日稅務(wù)稽查的時(shí)候我們?cè)?021年12月補(bǔ)做了一筆35738.63的收入,繳納了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,,以及附加稅,還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)我怎么在2022年做分錄
答: 你好,其實(shí)你已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,你不需要再做收入的憑證了,只需要交納增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅的憑證就可以了。


咻咻! 追問(wèn)
2023-06-01 09:53
meizi老師 解答
2023-06-01 09:55