老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對(duì),至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答

請(qǐng)問老師!2019年是籌建期,開辦費(fèi)150計(jì)入了管理費(fèi)用,2020年3月開始生產(chǎn),假如1,2季度也是虧損,在3季度有贏利30萬,開辦如何抵減,會(huì)計(jì)分錄?假如4季度又贏利20萬,再如何抵減?剩下的虧損100萬又怎么樣處理?
答: 您好已經(jīng)記入管理費(fèi)用了,不需要抵減了,交所得稅的時(shí)候抵減,直接在所得稅申報(bào)表里面彌補(bǔ)以前年度虧損就可以
購(gòu)買的辦公用籌建期記管理費(fèi)用-開辦費(fèi),領(lǐng)的的時(shí)候是管理部門,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,你已經(jīng)做在管理費(fèi)用了,領(lǐng)用的時(shí)候只要內(nèi)部做好領(lǐng)用備查手續(xù)就好,財(cái)務(wù)不用再做憑證了。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 我們的公司籌建期的費(fèi)用 做進(jìn)管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 那么要按3年攤銷的 怎么攤銷做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 計(jì)入待攤費(fèi)用,然后再攤銷 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用


鄒老師 解答
2015-11-11 11:58
鄒老師 解答
2015-11-11 12:45