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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-21 14:04

你好,是的,每年的費(fèi)用都是可以全額抵扣增值稅的

劉泳杉 追問

2017-12-21 14:12

但是老師:我們現(xiàn)在還沒有收入,我是不是做:借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)    貸:銀行存款,等有收入了以后,再做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅    貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)(或者營業(yè)外收入),但是目前這個公司一直沒有收入,正確的分錄應(yīng)該怎么做?

鄒老師 解答

2017-12-21 14:14

你好,有收入有應(yīng)納稅額減免才做減免分錄,沒有減免只需要做第一筆費(fèi)用分錄就可以了

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你好,主表的23欄,及附表四第一行,減免稅明細(xì)表第一行
2020-06-03 19:23:07
你好!按文件是第一次才可以,第二次要進(jìn)項部分才可以
2019-03-25 17:07:59
你好,提示你們之前已經(jīng)抵扣過了120,你找一下你之前的申報表,今年所有的。
2022-01-12 19:25:35
不超過當(dāng)年·12月末。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-05 09:51:56
你好 填寫附表4 減免表和主表 減免稅額欄 以前沒的抵的可以抵
2020-02-15 17:23:29
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