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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-21 10:13

借:銀行存款900財(cái)務(wù)費(fèi)用100貸:主營業(yè)務(wù)收入1000

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2017-12-21 10:30

為什么做財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?這個(gè)差額100,可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎?

袁老師 解答

2017-12-21 10:33

可以的

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2017-12-21 10:42

@袁老師:好的,謝謝老師!

袁老師 解答

2017-12-21 10:42

不客氣

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2017-12-21 10:49

那老師,還有個(gè)問題就是,如果很久之前的應(yīng)付賬款不用支付了,我可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎?

袁老師 解答

2017-12-21 10:55

可以的

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借:銀行存款900財(cái)務(wù)費(fèi)用100貸:主營業(yè)務(wù)收入1000
2017-12-21 10:13:10
收到票據(jù) 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款等科目 1萬 貼現(xiàn) 借;原材料等科目 0.95萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.5萬 貸;應(yīng)收票據(jù) 1萬
2018-12-29 16:42:23
你好,多的部分做壞賬處理
2020-06-11 09:56:13
你好,開出發(fā)票大于金額,要按發(fā)票的金額入帳,如 借:應(yīng)收帳款-**單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款-**行 借:管理費(fèi)用-其它 貸:應(yīng)收帳款-**單位
2020-07-09 11:57:50
如果后期還有款項(xiàng) 可以按照發(fā)票金額入賬 掛應(yīng)付賬款
2019-08-22 09:17:23
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